合肥市档案馆2024年度“三公”经费决算
合肥市档案馆2024年度
一般公共预算及政府性基金财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:合肥市档案馆 金额单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
1.42 |
1.42 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
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公务用车购置及运行费 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
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其中:公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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公务用车运行维护费 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
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总计 |
3.52 |
3.52 |
0.00 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
二、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为3.52万元,支出决算为1.16万元,完成预算的32.95%;较上年减少约0.22万元,下降15.94%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用减少,决算数较上年下降的主要原因是人员接待较上年减少。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.87万元,占75%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.29万元,占25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数、上年决算数持平的原因是未安排因公出国(境)活动。主要用于经批准的因公出国(境)活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2024年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2.公务接待费预算为1.42万元,支出决算为0.89万元,完成预算的62.68%;较上年减少0.02万元,下降2.20%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。决算数与上年持平的主要原因是严格控制外地档案部门来肥考察接待标准等。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2024年,国内公务接待共6批,57人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为2.10万元,支出决算为0.29万元,完成预算的13.81%;较上年减少0.20万元,下降41.07%。主要系严格控制公务用车频次,节约经费。决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用公务车辆的频次,决算数小于上年决算数的主要原因是车辆运行维护费用减少。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年持平。决算数与预算数持平和与上年持平的主要原因是未购置车辆。主要用于保障重要公务活动。2024年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为2.10万元,支出决算为0.29万元,完成预算的13.81%;较上年减少0.20万元,下降41.07%。主要系严格控制公务用车频次,节约经费。决算数小于预算数的主要原因是严格控制使用公务车辆的频次,决算数小于上年决算数的主要原因是车辆运行维护费用减少。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出,主要用于重要公务活动及车辆维修保养等。截至2024年12月31日,档案馆机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
